N° | Título de la auditoria o Informe | Entidad que efectuó la auditoría | Materia | Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa) | Fecha del informe (dd/mm/aaaa) | Enlace al informe de auditoría | Respuesta del Servicio | Enlace al informe final de auditoría |
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1 | Auditoría Interna N° 14 | Unidad de Control Interno Municipal | Concesiones Municipales entre los años 2021-2022: Administración Terminal de buses, Acomodación y ordenamiento vehicular de Castro | 2021-2022 | 01-03-2023 | Ver Enlace | Realizada | Ver Enlace |
2 | Auditoría Interna N° 15 | Unidad de Control Interno Municipal | Transferencias y Subvenciones años 2020-2021 | 2020-2021 | 01-03-2023 | Ver Enlace | Realizada | Ver Enlace |
3 | Auditoría Interna N° 16 | Unidad de Control Interno Municipal | Procesos de mantención y reparación de vehículos periodo 2020 - 2022 | 2020-2022 | 01-03-2023 | Ver Enlace | Realizada | Ver Enlace |