N° | Título de la auditoria o Informe | Entidad que efectuó la auditoría | Materia | Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa) | Fecha del informe (dd/mm/aaaa) | Enlace al informe de auditoría | Respuesta del Servicio | Enlace al informe final de auditoría |
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1 | Auditoría Interna N° 8 | Unidad de Control Interno Municipal | Recuento físico de activos fijos, mercaderías materiales y bienesde consumo de la Municipalidad de Castro años 2018-2019. | 2018-2019 | dic-20 | Ver Enlace | En tramite | En tramite |
2 | Auditoría Interna N° 9 | Unidad de Control Interno Municipal | Arqueos de caja y fondos por rendir, año 2020. | 2020 | dic-20 | Ver Enlace | En tramite | En tramite |
3 | Auditoría Interna N° 10 | Unidad de Control Interno Municipal | Concesión servicio de aseo de la comuna de Castro, años 2019-2020 | 2019-2020 | dic-20 | Ver Enlace | En tramite | En tramite |
4 | Auditoría Interna N° 11 | Unidad de Control Interno Municipal | Contrato lavado de camiones, período 2019-2020 | 2019-2020 | dic-20 | Ver Enlace | En tramite | En tramite |